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集團召開(kāi)2022年第一批內部審計項目審前動(dòng)員會(huì )議
發(fā)布日期:2022-05-16    作者:admin    來(lái)源:    分享到:

    根據工作安排,集團擬定于5月中旬啟動(dòng)第一批內部審計項目,將派出三個(gè)審計組同時(shí)開(kāi)展工作。5月11日下午在集團19樓會(huì )議室召開(kāi)了審前動(dòng)員會(huì )議。審計部部長(cháng)劉日鋒主持會(huì )議,審計項目組全體成員參加了會(huì )議,集團紀委書(shū)記張大為出席會(huì )議并進(jìn)行了動(dòng)員講話(huà)。會(huì )議首先宣讀了第一批內部審計項目的基本情況以及各審計項目組人員情況。審計項目組成員分別進(jìn)行了情況介紹。劉部長(cháng)對本次審計工作的工作重點(diǎn)、審計紀律和溝通方式等方面提出了具體要求。

   最后,張書(shū)記感謝審計組成員對集團內部審計工作的支持,也傳達了集團黨委對內部審計工作的肯定。圍繞本次啟動(dòng)的審計項目,提出了四點(diǎn)希望:一是高度重視,珍惜平臺,把握審計機會(huì );二是在審計過(guò)程中要認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展審計,做企業(yè)發(fā)展“忠誠的衛士”;三是相互借鑒、取長(cháng)補短,促進(jìn)自身以及所在單位發(fā)展;四是審計部要做好統籌協(xié)調和服務(wù)保障工作。